Thuật toán về ĐK Bán hàng và GVHB! (2 người xem)

  • Thread starter Thread starter ThuNghi
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

ThuNghi

Hãy cho rồi sẽ nhận!
Thành viên đã mất
Tham gia
16/8/06
Bài viết
3,808
Được thích
4,449
Vấn đề này tôi cũng không biết đưa vào Topic nào. Vì là cách xử lý trong kế tóan nhưng là thuật tóan lập trình.
Vd: Khi bán hàng theo HD123 thì có những cách ĐK, (Chỉ áp dụng với 1 N nhiều có or ngược lại)
TH1:
1/C511/333 N131: Giá bán :THU123
Điều này có thể nhập trực tiếp từ HĐ BH => Ghi nợ KH: =>Phiếu kế tóan
2/C156 N632: Giá vốn: XHB123: Phần này nên tự động hay là khi nhập xong 1 thì phải thêm 1 record C156 N632, chưa bàn giá vốn. Giá vốn tính luôn hay là cuối kỳ KT ta tính 1 lần.
Cụ thể như sau:
...........A...............B.........C.........D......E.......F........G..........H
1........Ngay........SoCT....SoCTGoc...Co....No....MaKH.....MaHH...Tien
2....01/08/2007... HD123...THU123...511...131...KH01.....MH02...10000
3....01/08/2007... HD123...THU123...333...131...KH01.....MH02...1000
Đến đây thì có nên thêm và tính giá vốn
4....01/08/2007...XHB123....HD123...632...156...KH01.....MH02...8000
Hay là cuối kỳ kế tóan làm 1 lượt
TH2:
Chỉ bàn ở 1 1/C511/333 N111: Giá bán :PTHU123
Điều này có thể nhập trực tiếp từ HĐ BH => Làm phiếu thu.
Điều này cũng tựa như mua hàng trả tiền ngay.
C111 N156 hay là C331 N156
Tôi thấy nhiều PMKT luôn áp đặt phải là nhập xuất qua công nợ và thu chi từ công nợ.
Không biết diễn đạt thế nào nhưng đâu cần thiết làm cho số PS của TK công nợ (131) tăng mà thực tế ta đã thu tiền. Hy vọng các bạn làm kế tóan sẽ hiểu điều tôi nêu trên.
Vậy các bạn giúp cho tôi thuật tóan, nếu lập 1 chương trình KT nhỏ = excel thì giải quyết thế nào điều trên. Sợ nhất là tính thiếu giá vốn, không tính đủ C156 N632 và thu chưa đủ. Nhưng điều này hay gặp trong việc hỗ trợ báo cáo thuế.
Cám ơn rất nhiều!
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom