phan thị mỹ hoa
Thành viên mới

- Tham gia
- 20/4/10
- Bài viết
- 3
- Được thích
- 0
Các anh chị ơi giúp em với: Cty mình mua bán hàng hóa chịu thuế và không chịu thuế. Khi khai báo thuế làm phân bổ xong mình đưa vào sổ sách và kết chuyển như thế nào cho đúng.Giúp mình với.
1.Tổng doanh thu: 22.170.228đ
2.Doanh thu chịu thuế: 21.880.728
3.Thuế VAT của hàng hóa mua vào cần phân bổ: 3.297.325
4.Thuế VAT của HHDV mua vào được khấu trừ chuyển sang kỳ sau: 3.254.134
**Như vậy khi làm sổ kế toán mình định khoản thế nào:
- Nợ 6425/1331 = 3.297.325
- Kết chuyển Nợ 33311/1331=3.254.134
Làm như vậy thì khi qua sổ cái và sổ chi tiết 1331 và 33311 không được, sẽ có số dư, mình không biết thế nào cho đúng hãy giúp mình với, cám ơn nhiều.
1.Tổng doanh thu: 22.170.228đ
2.Doanh thu chịu thuế: 21.880.728
3.Thuế VAT của hàng hóa mua vào cần phân bổ: 3.297.325
4.Thuế VAT của HHDV mua vào được khấu trừ chuyển sang kỳ sau: 3.254.134
**Như vậy khi làm sổ kế toán mình định khoản thế nào:
- Nợ 6425/1331 = 3.297.325
- Kết chuyển Nợ 33311/1331=3.254.134
Làm như vậy thì khi qua sổ cái và sổ chi tiết 1331 và 33311 không được, sẽ có số dư, mình không biết thế nào cho đúng hãy giúp mình với, cám ơn nhiều.