bạn kiểm tra dùm mình xem phần số dư phát sinh (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

phanphan84

Thành viên mới
Tham gia
26/11/10
Bài viết
11
Được thích
0
mình không tìm được khoảng chênh lệch nằm ở tài khoản nào.
bạn giúp mình nhé!
mình gửi bảng cân đối lên bạn xem dùm mình nha.
mình chỉ có số liệu là hàng ton kho đầu năm 384.913.917; nhập kho 40.151.300; xuất kho 125.611.458; ton cuoi năm 299.453.759.
mua vào 41.113.057. thuế là 2.740121
bán ra là 37.091.300, thuế là 2.584.030
bgio số phát sinh nợ chênh lệch với số phát sinh có.
mà mình không biết lệch chỗ nào.
nếu mình có thể thêm vào tài khoản nào cho 2 bên cân nhau không.
 

File đính kèm

Lần chỉnh sửa cuối:
mình không tìm được khoảng chênh lệch nằm ở tài khoản nào.
bạn giúp mình nhé!
mình gửi bảng cân đối lên bạn xem dùm mình nha.
mình chỉ có số liệu là hàng ton kho đầu năm 384.913.917; nhập kho 40.151.300; xuất kho 125.611.458; ton cuoi năm 299.453.759.
mua vào 41.113.057. thuế là 2.740121
bán ra là 37.091.300, thuế là 2.584.030
bgio số phát sinh nợ chênh lệch với số phát sinh có.
mà mình không biết lệch chỗ nào.
nếu mình có thể thêm vào tài khoản nào cho 2 bên cân nhau không.
Xem lại thử, bán ra là 37.091.300 mà số ps có tk 511 là 125.611.458 = PS có của TK 156, chả lẽ bán = vốn. Và tạo số đầu kỳ tk 133 lại là dư có. Và nếu bạn chưa quen thì không nên dùng tài khoản cấp 1 và cấp 2 chung 1 bảng cân đối.
Vài ngu ý xin được góp.
 
Xem lại thử, bán ra là 37.091.300 mà số ps có tk 511 là 125.611.458 = PS có của TK 156, chả lẽ bán = vốn. Và tạo số đầu kỳ tk 133 lại là dư có. Và nếu bạn chưa quen thì không nên dùng tài khoản cấp 1 và cấp 2 chung 1 bảng cân đối.
Vài ngu ý xin được góp.
đúng rồi.
vì mình bán bằng giá vốn luôn. con tk 133 thì để mình xem lại.
 
mình không tìm được khoảng chênh lệch nằm ở tài khoản nào.
bạn giúp mình nhé!
mình gửi bảng cân đối lên bạn xem dùm mình nha.
mình chỉ có số liệu là hàng ton kho đầu năm 384.913.917; nhập kho 40.151.300; xuất kho 125.611.458; ton cuoi năm 299.453.759.
mua vào 41.113.057. thuế là 2.740121
bán ra là 37.091.300, thuế là 2.584.030
bgio số phát sinh nợ chênh lệch với số phát sinh có.
mà mình không biết lệch chỗ nào.
nếu mình có thể thêm vào tài khoản nào cho 2 bên cân nhau không.
Bạn xem lại sao phần phát sinh một số TK lại là PS số âm (TK3334, TK4212,TK8211)
Thêm nữa, phần PS trong kỳ tôi thấy rằng: Đơn vị không phát sinh doanh thu và chi phí tài chính, không phát sinh doanh thu và chi phí khác. Do vậy lợi nhuận chưa phân phối PS trong kỳ bằng: Doanh thu (TK511) trừ giá vốn (TK632) - Chi phí QL (TK 642)
 
mình kiểm tra rồi. tài khoản 3334 và 8211là số âm vì doanh nghiệp kinh doanh bị lỗ. còn tk 4212 không có âm. mình có thể gửi bài lên bạn kt dùm mình xem có đúng ko. nếu bạn rảnh bạn có thể xem dùm mình ko?
 
mình kiểm tra rồi. tài khoản 3334 và 8211là số âm vì doanh nghiệp kinh doanh bị lỗ. còn tk 4212 không có âm. mình có thể gửi bài lên bạn kt dùm mình xem có đúng ko. nếu bạn rảnh bạn có thể xem dùm mình ko?
Bạn gửi File lên đi (File có số PS ấy, để xem bạn tổng hợp có đúng không)
 
mình chưa cân được. vẫn còn lệch nhưng mình không tìm ra .
những số màu đỏ là mình tự thêm vào cho nó cân đó.
vì mình làm hoài mà không cân. nhưng không biết như vậy có được không. bạn xem dùm mình nhé. mình cũng đang cần gấp nhưng không biết làm sao.
 
Bạn gửi File lên đi (File có số PS ấy, để xem bạn tổng hợp có đúng không)
-cảm ơn bạn nha. bạn xem dùm mình nhé! vì mình đang cần gấp mà mình làm hoài vẫn không cân được.
những số màu đỏ là do mình thêm vào cho nó cân bạn xem dùm mình xem có hợp lý không nha.
thật ra mình chỉ có mấy số này thôi hà, bạn cũng biết rồi nhưng mình sẽ nói thêm để bạn xem nhé!.
-mua vào 41.114.057, thuế 2.740.121
-bán ra 37.901.300, thuế 2.584.030
-nhưng mình phải làm theo sát phần tồn kho này tồn đầu kỳ 384.913.917; nhập kho 40.151.300; xuất kho 125.611.458; tồn cuối kỳ 299.453.759
-lương nhân viên 7.000.000
-chi phí 864.757
-vốn điều lệ là 500.000.000
mình bán bằng giá vốn luôn.
mình không biết file này mới hay cũ, mình sợ gửi lôn file cho bạn. nhưng ại không sửa được. bạn xem dùm mình nếu không phải mình gửi lại nhé.
cảm ơn rấ nhiều!
 

File đính kèm

Lần chỉnh sửa cuối:
-cảm ơn bạn nha. bạn xem dùm mình nhé! vì mình đang cần gấp mà mình làm hoài vẫn không cân được.
những số màu đỏ là do mình thêm vào cho nó cân bạn xem dùm mình xem có hợp lý không nha.
thật ra mình chỉ có mấy số này thôi hà, bạn cũng biết rồi nhưng mình sẽ nói thêm để bạn xem nhé!.
-mua vào 41.114.057, thuế 2.740.121
-bán ra 37.901.300, thuế 2.584.030
-nhưng mình phải làm theo sát phần tồn kho này tồn đầu kỳ 384.913.917; nhập kho 40.151.300; xuất kho 125.611.458; tồn cuối kỳ 299.453.759
-lương nhân viên 7.000.000
-chi phí 864.757
-vốn điều lệ là 500.000.000
mình bán bằng giá vốn luôn.
mình không biết file này mới hay cũ, mình sợ gửi lôn file cho bạn. nhưng ại không sửa được. bạn xem dùm mình nếu không phải mình gửi lại nhé.
cảm ơn rấ nhiều!
Số liệu bạn tải lên chỉ có mỗi một bảng cân đối tài khoản nên có thánh cũng không xem và sửa cho bạn được. Ý mình nói là bạn phải tải cả phần dữ liệu phát sinh để làm cân đối tài khoản mới xem được chứ. Thêm nữa bạn nói giá bán bằng giá vốn sao tôi thấy bán ra 37 triệu nhưng giá vốn 125 tr nghĩa là sao.
Một lần nữ, bạn muốn giúp thì phải tải hết dữ liệu lên đi, vì đây là số liệu kế toán.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom