Lâm Thể Điệp
Thành viên mới

- Tham gia
- 5/5/09
- Bài viết
- 5
- Được thích
- 0
Chào cả nhà GPE!
Mình có một vấn đề thắc mắc nhờ mọi người trợ giúp :
Năm 2008 cty mình xuất hóa đơn 0 %, nhưng theo quy định là không được phép mà phải xuất HĐ 10%, đã có biên bản hoàn thuế năm 2009 và cơ quan thuế truy thu số thuế xuất thiếu, mình đã hạch toán giảm trực tiếp số thuế bị truy thu vào doanh thu của năm 2008. Bây giờ mình xuất hóa đơn thuế 10% bổ sung thì sẽ hạch toán như thế nào, có ghi nhận doanh thu hay là đưa trực tiếp vào 421, mong mỏi người chỉ giùm!
TKS !
Mình có một vấn đề thắc mắc nhờ mọi người trợ giúp :
Năm 2008 cty mình xuất hóa đơn 0 %, nhưng theo quy định là không được phép mà phải xuất HĐ 10%, đã có biên bản hoàn thuế năm 2009 và cơ quan thuế truy thu số thuế xuất thiếu, mình đã hạch toán giảm trực tiếp số thuế bị truy thu vào doanh thu của năm 2008. Bây giờ mình xuất hóa đơn thuế 10% bổ sung thì sẽ hạch toán như thế nào, có ghi nhận doanh thu hay là đưa trực tiếp vào 421, mong mỏi người chỉ giùm!
TKS !