Em chào Anh chị !
Anh chị hướng dẩn giúp em file này , có thể em làm sai điều gì đó , nên nó không cân !
Em ko tự tin lắm mong anh chị xem giúp và hướng dẩn giúp em !
Mong giúp đở !
Cám ơn ANh chị nhiều !
Thân chào !
Thiệt tình, trên bảng cân đối số phái sinh tài khoản từng tháng, cột số dư cuối kỳ nợ/có Bạn lập công thức vậy là sai be bét còn gì.
Sửa lại công thức ở cột số dư cuối kỳ lại.
Thêm vào đó bảng cân đối phái sinh 02, 03 bạn kết chuyển sao còn số dư chi phí.
Còn nữa, Bảng cân đối phát sinh 03 có số dòng (số tài khoản nhiều hơn bảng cân đối số phát sinh 02. copy công thức số lũy kế như bạn sẽ sai từ dòng 37.
Góp ý:
Không ai làm bảng cân đối phát sinh mỗi tháng mỗi bảng như vậy. Chỉ cần làm 1 bảng thôi.
Muốn coi tháng nào chọn tháng đó.
Nhật ký chung làm chung 1 sheet thôi. Có cột ghi nhận tháng hạch toán để làm tham chiếu.
Xét dữ liệu của bạn hàng tháng ít mà. 1 sheet data nhật ký chung và 1 sheet bảng cân đối phát sinh tài khoản xài cho cả năm còn được.
Trên bảng cân đối phái sinh tài khoản không được hide dòng. Nếu chỉ muốn in các tài khoản nào có phát sinh thì làm 1 cột lấy sum(các cột số dư đầu kỳ, phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ) nếu =0 thì cho giá trị là "NO", nếu >0 thì cho giá trị là "OK", xong dùng autofilter để lọc giá trị "OK" là in được.
Hide dòng như vậy sau này khó kiểm tra và không khoa học.
Bạn xem file đính kèm để sửa công thức tính số dư cuối kỳ nhé. Còn phần kết chuyển chi phí/doanh thu bạn tự làm lại đi nha.