Có được ân (gia) hạn nộp thuế GTGT kinh doanh ngoại Tỉnh? (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Em không rõ việc nộp thuế GTGT kinh doanh ngoại Tỉnh (vãng lai) có được ân (gia) hạn theo NQ 13 không? Sao em lúng túng quá vì thuế GTGT của em còn nộp đang bị âm. Mong rằng hôm nay cũng là ngày kỷ niệm của các nhà báo, anh chị thấy gì, biết gì hãy cùng nói bằng sự thật.

Một nửa cái bánh mì, vẫn là cái bánh mì
Một nửa sự thật, thì vẫn không phải là sự thật

Xin cám ơn.
 
Nhất trí, đọc cái NQ 13 và thông tư hướng dẫn mờ mắt không có thấy vụ này, sáng nay lại thấy tin này :
[h=3]Tổng cục Thuế vừa công bố 3 tháng đầu năm có khoảng 70% doanh nghiệp (DN) đang thua lỗ với giá trị gần 40.000 tỉ đồng. Kết quả công bố này dựa trên tờ khai thuế của 256.000 trong tổng số khoảng 446.000 DN đang hoạt động trên cả nước.[/h] Tuy nhiên, cơ quan này cũng cho biết những số liệu nêu trên mới chỉ là phần kê khai của DN, bởi cũng có trường hợp DN không lỗ mà khai lỗ hoặc lỗ ít nhưng khai nhiều. Đại diện cơ quan thuế sẽ tiến hành thanh, kiểm tra để phát hiện, xử lý các DN gian dối trong khai báo thuế.

T.Nhân
(Theo www.nld.com.vn)
 
Em không rõ việc nộp thuế GTGT kinh doanh ngoại Tỉnh (vãng lai) có được ân (gia) hạn theo NQ 13 không? Sao em lúng túng quá vì thuế GTGT của em còn nộp đang bị âm. Mong rằng hôm nay cũng là ngày kỷ niệm của các nhà báo, anh chị thấy gì, biết gì hãy cùng nói bằng sự thật.

Một nửa cái bánh mì, vẫn là cái bánh mì
Một nửa sự thật, thì vẫn không phải là sự thật


Xin cám ơn.

Dạo này thấy bố bức xúc hơi bị nhiều vấn đề nhỉ. Cuộc sống phải đa dạng chứ bố. Phải nửa nạc nửa mỡ mới chuẩn chứ toàn da với gân thì....
Hiện tại, chưa thấy thông tư mới hay văn bản nào "đập thằng TT 83" nên vẫn phải chịu "kìm kẹp" của "thằng" khoản 4 điều 1 thông tư 83/2012/TT-BTC này ạ

4. Chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động ở địa phương cấp tỉnh khác nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính (không bao gồm đơn vị có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 1%, 2% ) thực hiện khai thuế GTGT riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT.
Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực được gia hạn thì không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT.
 
Hỏi thêm:

1.- Chủ đầu tư có nghĩa vụ để buộc các DN khi đến kinh doanh phải nộp phần thuế GTGT kinh doanh ngoại Tỉnh này không?
2.- Chủ đầu từ có quyền trích trừ giữ lại 1%, 2% thuế GTGT kinh doanh ngoại Tỉnh trước khi thanh toán cho nhà kinh doanh.

VBPL nào quy định những việc này?

3.- Nếu nhà kinh doanh không trích nộp cho địa phương khi đến kinh doanh thì hệ lụy đối với chủ đầu tư như thế nào? Có phải nộp thay cho nhà kinh doanh không?

VBPL nào quy định những việc này?
 
Hỏi thêm:

1.- Chủ đầu tư có nghĩa vụ để buộc các DN khi đến kinh doanh phải nộp phần thuế GTGT kinh doanh ngoại Tỉnh này không?
2.- Chủ đầu từ có quyền trích trừ giữ lại 1%, 2% thuế GTGT kinh doanh ngoại Tỉnh trước khi thanh toán cho nhà kinh doanh.

VBPL nào quy định những việc này?

3.- Nếu nhà kinh doanh không trích nộp cho địa phương khi đến kinh doanh thì hệ lụy đối với chủ đầu tư như thế nào? Có phải nộp thay cho nhà kinh doanh không?

VBPL nào quy định những việc này?
Con nhận được tn của bố. hic. Hóa ra nó ở đây ạ? Hiện tại không nhớ là có văn bản hay không về các vấn đề bố hỏi (con sẽ tìm lại và PM vấn đề này sau ạ)
Thực tế bọn con cũng đã từng có dự án đầu tư ngoại tỉnh và tình hình như thế này ạ.
1. Ngay sau khi ký hợp đồng đầu tư, bọn con đã được CQ thuế đôn đốc về các nhà thầu, thầu phụ thực hiện các nghĩa vụ thuế tại địa phương...
và khi có nghiệm thu từng hạng mục công trình, chính cục thuế địa phương có công văn gửi các DN nhắc nhở và đôn đốc thực hiện nghĩa vụ này ạ
2. Mặc dù hiện tại con chưa xuất trình được VBPL cho phép trích, trừ, giữ lại số tiền thuế vãng lai trên nhưng trên tinh thần hợp tác với nhà nước bọn con đã trích giữ lại số tiền thuế trên và sau đó chuyển trả cho DN khi nhận được giấy nộp tiền của DN hoặc chủ động nộp thuế tại CQ thuế địa phương theo TK mẫu 05 của các DN (nộp hộ ạ) sau đó trả giấy nộp tiền cho ĐV thấu thôi ạ (về cơ bản các DN đều hợp tác tích cực)
3. Nếu.... vấn đề này thực tế con chưa gặp nhưng mà.... các anh thuế chưa thỏa thuận được với nhau nên cứ "cổ DN mà phứt" thôi ạ

Tuy nhiên, theo con nếu xét khía cạnh của nhà DN thì việc chủ đầu tư giữ lại tiền là "vi phạm hợp đồng nếu ko qui định rõ điều này trong hợp đồng.
HƠn nữa, khi nhận hoá đơn của DN (trong đó nhà đầu tư đã chấp nhận thanh toán 5% hoặc 10% thuế GTGT bao gồm cả thuế vãng lai ngoại tỉnh) thì không có lý gì mà nhà đầu tư phải chịu hệ lụy cả (đã có các chế tài khác để không khầu trừ VAT không đủ điều kiện hoặc DN bỏ trốn)còn việc thực hiện nghĩa vụ thuế là của DN đối tác với CQ nhà nước, nhà đầu tư làm gì có "văn bản ủy quyền" nào để làm thay nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước????
 
Híc, cái này lúc e làm ở cty củ củng có gặp.
Vốn là cty e bán hàng và có đưa công nhân lên lắp đặt công trình trên Đà Lạt, công ty e trụ sở ở q2.
lúc làm HĐ thi công với chủ đầu tư thì chẳng nghe họ nói đến phải nộp thuế GTGT khi dn đến kinh doanh phải nộp phần thuế GTGT kinh doanh ngoại Tỉnh, thế là e củng k kê khai gì với cục thuế trên ĐL hết, kê khai hết ở Q2, nộp thuế ở Q2 lun.
mấy tháng sau khi kết thúc HĐ, bàn giao ctrình hết trơn rồi mới nghe chị KTT bên chủ đầu tư ĐT bảo họ mới làm việc với thuế ĐL bảo cty e đang nợ thuế vãng lai ở trên đó, lúc đó mới tá hỏa ra, đi hỏi hết chổ này đến chổ kia mới làm bản kê khai điều chinh lại thuế ở q2 (bản KHBS). đồng thời làm bản kê khai thuế vãng lai và nộp thuế cho chi cục thuế ĐL, may mà họ chưa gởi giấy đòi nợ nên e củng k nộp phạt gì hết, mặt dù nộp trể mấy tháng trời.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom