Hang.Redtar
Thành viên chính thức


- Tham gia
- 22/3/08
- Bài viết
- 60
- Được thích
- 79
- Nghề nghiệp
- Giảng viên dạy kế toán
Mình muốn hỏi các bạn chút: Khi điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời sẽ làm phát sinh các bút toán: Nợ TK 243/Có TK 8212 và bút toán Nợ TK 8212/Có TK 347. Nếu trường hợp tổng phát sinh bên Có 8212 lớn hơn tổng phát sinh nợ 8212 thì kết chuyển thế nào? Có phải là ghi Nợ TK 8212/Có TK 911 không? Nếu không thì xử lý thế nào. Các bạn giúp mình với nhé