Không ai tham gia bài của em sao?
Em thắc mắc Em tính giá thành theo số giờ chế tác một công việc để tính được từng sản phẩm Em đã tính theo quý
Thì tại:
1. tại sheet" LgBQ" Do e tính là 3 tháng (tức 1 quý) =3*I3/(8*26*60*60) để ra số giờ ==> đúng chứ ạ?
2. Nếu 1 đúng thì Bước 2 Em dựa toàn bộ số lượng thực tế kiểm đếm và xuất bán để tính ra giá trị theo giờ công để làm ra sheet "KK.TCK"===> 2 đúng
3. Nếu 2 đúng thì tại sheet"Quytrinhtien" tính được giá trị thực tế theo mức lương thực tế thanh toán===> 3 đúng
4. Nếu 3 đúng tại sheet " Tong gia thanh các SP.2017" Em lên được bảng tổng giá thành
Nhưng Em chưa biết cách tính ra giá trị giá thành= DỞ Đầu kỳ+PSTK- Dở Cuối kỳ
nhưng Bảng của EM nó bao gồm cả tồn Cuồi kỳ của thành phẩm làm ra nhưng chưa xuất.
Khi hạch toán : Nợ Tk 154; CÓ TK621;622;627: (Giá trị bao gồm cả Dở Đầu kỳ+ PSTL+DCK+TỒn Cuối kỳ) ???? đúng không ạ.
Sau đó mới kết chuyển từ là Nợ TK 155: Có TK154: số lượng thực tế xuất bán vậy còn dư dở dang cuối kỳ
Cuối cùng là Kết chuyển từ Nợ 632/Có TK 155: số thực tế xuất bán?
Vậy số lượng tồn mà làm ra chưa bán ở đâu ????
Mắc lớn nhất: Số Tồn Cuồi kỳ và Số Dở Dang CUối kỳ?
Mong nhận được góp Ý từ các bậc tiền bối.