- Tham gia
- 2/6/06
- Bài viết
- 130
- Được thích
- 200
Em có soạn công văn này gửi Cục Thuế Hà Nội, nhưng để chờ Cục Thuế Hà Nội giải đáp thì quá lâu và như thế ảnh hưởng khá nhiều đến tiến độ triển khai dự án bên em. Bác nào từng đăng ký thuế (cho Nhà thầu chính nước ngoài) cho dự án sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại có thể tư vấn giúp em vụ này không ạ? Em cảm ơn rất nhiều!
Kính gửi: CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(V/v: Đề nghị hướng dẫn thủ tục hoàn thuế GTGT
cho dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại )
Công ty.. xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.
Công ty chúng tôi có trụ sở chính tại Australia và hiện đang là nhà thầu chính tư vấn giám sát Dự án Hành lang ven biển Phía Nam sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chủ dự án là Ban quản lý Dự án A tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo Điểm 2, Điểm 3.4, Mục II của thông tư số 123/2007/TT-BTC Bộ tài chính ban hành ngày 23 tháng 10 năm 2007 - Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) – thì Công ty chúng tôi là nhà thầu chính thuộc diện được hoàn thuế GTGT của các hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại.
Nhưng do chưa nắm bắt được rõ ràng các quy định về thủ tục hoàn thuế GTGT nên chúng tôi làm công văn này kính trình lên Ban lãnh đạo Cục Thuế và Phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế xin được tư vấn và hướng dẫn cách giải quyết các vướng mắc dưới đây:
1. Hiện tại, Công ty chúng tôi có thành lập một Văn phòng đại diện tại Việt Nam để điều hành các dự án nhưng chưa thực hiện vịệc đăng ký Mã số thuế cho Văn phòng đại diện này. Trước đây, khi làm nhà thầu chính của Dự án nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ Việt Nam chúng tôi có đăng ký MST cho dự án này (có bản photo Thông báo Mã số thuế đính kèm theo công văn này). Vậy khi thực hiện Dự án B, chúng tôi có được tiếp tục sử dụng Mã số thuế của dự án đã thực hiện trước đó để kê khai, quyết toán, hoàn thuế GTGT cho dự án mới này không? Nếu không, chúng tôi phải sử dụng mã số thuế nào?
2. Do yêu cầu tiến độ của dự án nên chúng tôi phải thực hiện mua sắm trang thiết bị, dịch vụ đầu vào phục vụ cho dự án trong khi tìm hiểu thủ tục đăng ký mã số thuế cho dự án. Vậy chúng tôi có được hoàn thuế GTGT đối với các chứng từ, hóa đơn đã mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho dự án trước khi được cấp Mã số thuế cho dự án đó không? Và với điều kiện như thế nào?
3. Chúng tôi cần chuẩn bị thủ tục hoàn thuế chi tiết theo thông tư hướng dẫn nào?
Rất mong Cục Thuế có văn bản hướng dẫn cụ thể và chi tiết để Công ty chúng tôi kịp thời triển khai dự án.
Trân trọng cảm ơn!
Lần chỉnh sửa cuối: