Hi all,
Các bạn giúp mình vấn đề này với nhé!
Công ty mình mua hàng được hưởng chiết khấu doanh số mặt hàng, doanh số tháng, doanh số năm, mua hàng sớm...Doanh số tháng này, 1 phần tháng sau bên bán mới trả, 1 phần cuối năm mới trả (như doanh số năm) bằng cách xuất 1 hóa đơn bán hàng bình thường, mặt hàng là hàng mà bên mình đang có nhu cầu đặt (không nhất thiết là hàng được hưởng chiết khấu), dòng tổng thành tiền, thuế gtgt, tổng tiền thanh toán trên HD ghi 0 hết, giống như số tiền chiết khấu được đổi bằng hàng với giá trị tương đương vậy.
Ví dụ: Tháng 4 bên bán xuất 1 hóa đơn như sau:
Hàng A 100.000đ
Hàng B 240.000đ
Hàng C 260.000đ
Thưởng theo doanh số 600.000đ
CỘng tiền hàng 0
Thuế GTGT 10% 0
Tổng tiền thanh toán 0

Mình muốn hỏi:
1. Hóa đơn này mình khai thuế GTGT - bảng kê mua vào như thế nào? Có phải ghi điều chỉnh giảm số tiền thuế đầu vào trên tờ khai thuế tháng 04 không? Cột thuế trên HĐ là 0 thì khai thế nào?
2. Mình hạch toán:
Vì không phân bổ được tiền chiết khấu cho từng mặt hàng nên hạch toán:
Nợ 156 600.000
Có 711 600.000
Có hạch toán thuế GTGT không?
Mong các bạn, các anh chị biết chỉ giúp mình với.
Mình cám ơn rất nhiều!